财务案例分析作业2单项案例分析

发布 2020-02-27 23:20:28 阅读 9779

答: 1、分析该案例的根据是什么? 内部控制:

单位为了保证各项业务活动的有效进行、确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营管理目标等而制定和实施的一系列具有控制职能的方法、措施和程序。 内部控制的目标和原则:目标,建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构。

形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制,确保单位经营管理目标的实现;建立有效的风险控制系统,强化风险管理,确保单位各项业务活动的健康运行;堵塞漏消除隐患,防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为,保护单位财产的安全完整;规范单位会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量;确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。原则,内部控制应当涵盖单位内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位,并还怎对业务处理过程中的关键控制点,将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节;内部控制应当符合国家有关法律法规和本单位的实际情况,全体员工必去遵照执行,任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权利;内部控制应当保证单位内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工,坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督;内部控制应当正确处理成本与效益的关系,保证以合理的控制成本达到最佳的控制效果。 内部控制的内容:

主要包括对货币资金、筹资、采购与付款、实物资产、成本费用、销售与收款、工程项目、对外投资、担保等经纪业务活动的控制。内部报告控制要求单位建立和完善内部管理报告制度, 全面反映经济活动情况,及时提供业务活动中的重要信息,增强内部管理的时效性和针对性。 2、你认为该企业存在什么问题?

会计基础工作比较混乱,仓库没有明细账,也没有进出货记录单。 产成品只有总账,而没有明细分类账。 销售成本按毛利率计算,是不可行的。

财务科根据盛某的指令开出发票,违反会计法,是不可行的。 内部控制制度,销售制度、存货制度不健全,发票管理制度存在问题,盛某作为厂长带头违反制度,更是缺乏检查及监督。 3、你有何建议?

盛某本人不仅政治品德较差,还**,用严肃处理。 应加强会计基础工作,应做好完善信息记录,建立好财务制度。 应加强内部控制,除了完善内部会计,管理制度,应加强专项管理以及监督。

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