内审首次会议发言稿

发布 2021-09-03 04:43:28 阅读 1887

20xx年iso9001:2008(iso/ts16949:2002)内审首次会议发言稿。

在坐的各位:大家好!

20xx年质量体系内部审核的首次会议现在开始.

首先非常感谢各分公司领导和职能部门的大力支持和积极配合,使得内审活动按计划如期开展.下面我介绍一下审核组的成员:审核组组长:李树民。

审核组成员:孙俊玲、左彦青、张永新、赵海娟、安晓静、赵海瑞、朱宇红、

张旭。我代表审核组确认一下本次审核的目的、范围和依据。

审核的目的:评价公司的质量管理体系是否符合iso9001:2008

iso/ts16949:2002)标准的要求,运行是否有效,对发现的问题是否及时采取纠正预防措施,并持续改进,是否具备迎接外审认证的条件。

审核的范围:本公司齿轮泵、叶片泵、液压阀、液压缸、液压铸件产品的设计、

开发、生产、销售和服务所涉及的各生产分公司和职能部门。

审核的依据:

1、gb/t19001:2008idtiso9001:2008标准;

2、iso/ts16949:2002标准(涉及汽车产品的制造部门及其职能部门);3、qg/ye13-12-2010《质量手册》、qg/ye13-13-2010《程序文件》;4、作业文件以及相关的法律、法规和标准。下面,我主要讲几点:

1、这次审核以iso9001:2008(iso/ts16949:2002)版质量管理体系标准和质量手册、程序文件为依据,验证公司质量体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据,同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。

2、内部审核采用抽样的方法,通过在确定的审核范围内按计划和审核表进行审核。到现场进行查,看,问,查就是查文件,查记录,看就是看现场,既然是抽样,那就必然存在客观风险.希望各个分公司和职能部门抱着"有则改之,无则加免"的心态接受审核.积极配合审核员共同完成此次内部审核工作。

3、内审过程就像是对一个组织的体检一样,及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患于未然。如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用,就能长久的、比较全面的为质量管理体系的改进提供着眼点,实现公司质量管理水平的提高和服务质量并持续改进。

4、本次内审是公司质量手册换版后的第二次内审,也是为下个月外审提前做准备。如果此次内审各部门有不符合要求的地方,还需尽快在外审前尽快进行整改,避免类似的问题在外审时出现,希望各部门和内审员高度重视。我们要通过内审,及时了解体系运行中存在的问题,使质量管理体系与时俱进,保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

5、要求各内审员对各自负责的工作重视起来,以充分的、足够的依据支持内部审核结论,对所有要素及涉及的过程都要审到、审全,防止遗漏,认真做好总结分析,切实发现体系运行存在的问题。内审员要坚持原则,如果内审员对发现的问题不敢言、不敢管,或者采取走过场的态度,只是发现一些皮毛和一些细小的问题,或者没有真正的审透、审全所有要素,那么我们的内审工作就会流于形式,内审工作也就失去了它本身的意义。内审员在审核时要善于观察、抓重点和线索。

6、各部门领导要积极配合、全力支持内审工作。在内审过程中,各部门负责人要参与并指派人员陪同审核,及时与内审员沟通,随时了解本部门存在的问题。内审结束后,各部门负责人及相关责任人及时对照问题,采取纠正预防措施,实现自我纠正和完善,这样才会使内审工作落到实处,才会发挥内审工作应有的作用,才能更好地提高公司的质量管理水平。

在此希望各部门和全体内审员积极行动起来,以高度负责的精神和卓有成效的工作,完成审核任务。在此预祝此次内审工作圆满成功!谢谢大家。

20xx年4月26日。

内审首次会议发言内容

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首次会议发言稿

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内审会议发言稿

各位同仁 早上好!公司今天将进行一次全面的内审,这次审核以gjb9001b 20xx版质量管理体系标准和质量手册 程序文件为依据,全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范,验证体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据,同时是评价体系的符合性 有效性的一项重要举措。此次内审的范围是公司所属的...