2023年度预算编制应知应会

发布 2021-11-18 11:15:28 阅读 6779

一、预算编制的指导思想:以“调结构、促转型,强创新、抓改革,严考核、控风险、提质量、增效益”为指针,以“降成本、增效益”为统领,以深化“双五体系”为基础。按照“三个扎根、四个对标、五个体系”的总体要求,通过狠抓“降本增效”实现“精益管理”,全面强化年度预算的战略引领、价值导向和经营管控作用。

围绕新疆工业区“2211”协同发展战略目标(金特钢铁、铸管新疆两个钢铁生产类企业,新疆资源、新兴矿业两个资源保障类企业,新疆内外的新兴国贸一个集市场开拓、物流和金融服务保障类企业,以新疆伊犁优势农产品开发为主的新兴际华伊犁农牧科技发展****),以“调结构、促转型、降成本、增效益”为统领,以深化“双五体系”为基础,通过狠抓“降本增效”实现“精益管理”,加快企业“以成本为中心”向“以利润中心”的生产经营战略转变。

结合二期工程建设,围绕产业转型升级,通过推进结构战略性调整,打造西北地区最大的螺纹钢生产基地。

二、预算编制的总体原则:以与金特钢铁、芜湖新兴、武安本级对标结果为依据,在本公司2023年主要经济技术指标三个月的最好水平基础上有所提升;2023年预算的利润增长幅度必须高于营业收入增长幅度,预算的成本费用占营业收入比重指标不能高于2023年,营业收入和效益利润同步增加,真正实现发展质量高于发展速度;原材料采购**和钢材产品销售**与金特钢铁保持协同。

三、2023年生产经营主旋律:

同心同德攻坚破难、全心全意降本增效。

钢材产量。2023年完成钢材产量143.5万吨。

营业收入。预算年度营业收入100亿元。

利润总额。预算年度利润总额1.43亿元。

eva值。预算年度eva值6,731.52万元。

净资产收益率。

预算年度净资产收益率10.49%

成本费用占营业收入比重。

预算年度成本费用占营业收入的比重98.61%

全员劳动生产率。

20.37万元/人。

产销率 100% 货款**率100%

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