2023年内审

发布 2023-06-15 17:57:28 阅读 9340

年度内审计划。

编号:审核实施计划。

编号: 1、 审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性。

2、 审核性质:内部审核。

3、 审核范围:仿革板材及橡胶杂件产品的生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、 审核依据:iso9001:2008标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。

5、 审核组长:汪洁组员:郭仲敏

6、 审核时间:2012.8.25 壹天。

编制审核批准:

日期日期日期:

质量管理体系内部审核检查表。

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质量管理体系内部审核检查表。

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质量管理体系内部审核检查表。

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质量管理体系内部审核检查表。

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2023年内审

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2023年内审测评试题

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