员工出差管理制度和出差申请表

发布 2019-06-12 02:52:40 阅读 3789

出差管理制度。

一、目的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。

二、适用范围:本制度适用于****所有员工。

三、出差审批流程。

1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管副总审批即可;部门负责人出差,需由分管副总确认,总经理审批;副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字,总经理不在,可由分管副总代签。

3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案,在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管副总同意,并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。

4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。

四、 差旅费报销标准(见附表)

1、交通费。

1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需**联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。

2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费。

1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。

2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%;

(3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。

3、通讯费:为便于公务联系,享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机,否则不享有当日通讯费。

4、特殊情况报销标准。

1)赴外地开会(学习)者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支,或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的,不再报销住宿费和伙食费。

2)出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的,不允许再以任何理由向公司报销,违者,一经查实,酌情处以1-2倍罚款。

3)陪同领导(专指公司总经理、董事长)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销,但要在报销单上加以说明或附会议通知。

4)出差超过6小时,不足24小时,按职务补贴/24小时*实际出差的时间;

5)出差家乡无差旅补贴,仅报当日公交车费;

1、出差人员差毕报销差旅费必须先到行政部确认考勤(即出差时间)后,方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序,时间地点相符,其单据由出差人员所在部门经理负责核对,财务部审核,副总经理(总经理)审批后方可报销。

4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销。

5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错,要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处,由行政部负责修订。

2、本制度若有与以往制度相抵触之处,均以本制度为准。

3、本制度经总经理批准后执行。

附表一:《出差申请单》

附表二:《出差报销标准表》

审批人职务:总经理。

审批人签字:

审批日期:出差申请单

申报日期:出差申请单

申报日期。

出差申请表

申请人 项目 部门 职务 联系 出差日期 由至共天。出差路线 交通工具 汽车 火车 飞机。出。差。事。由。出差注意事项 1 在出差时期间,不得随意变更所规定的路线 时间,不得转道回家或游玩,如遇特殊情况请及时与公司联系 2 乘坐出租车费原则上不予报销,如特殊情况需乘坐出租车,须由项目经理或公司领导签...

员工出差管理制度

第一章总则。第一条为规范出差管理流程 加强出差预算的管理,特制定本制度。第二条为制度参照本公司人力资源管理 财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定。第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下 1...

员工出差管理制度

等事宜 见行政出差申请表 2 将出差申请表送人力资源部留存 记录考勤。3 出差途中生病 遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打 向公司请示 不得。因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。4 员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内 含出差回来当天 凭有效日期证明 如机。票 车票等 到财...